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(略) 財務(wù)收支的真實性和合法性,提高資金的使用效益,根據(jù)審計結(jié)果進 (略) 的內(nèi)控制度,保障國有資產(chǎn)的安全和完整, (略) 財務(wù)、項目、合同等管理,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《 * 川省政府集中采購目錄及標準( * 年版》(川財規(guī)〔 * 〕 * 號)以及《局 (略) 控制制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)單位會議研究同意聘請 (略) (略) * 年 (略) 審計,采 (略) 采購,歡迎具有專業(yè)資質(zhì)的第 * 方服務(wù)機構(gòu)屆時參與。 (略) 如下:
* 、采購項目名稱
* 年 (略) 審計服務(wù)機構(gòu)采購
* 、采購內(nèi)容和要求
( * )采購內(nèi)容: * 年1月至 * 年 * 月財務(wù)收支活動,重大事項追溯到審計期間以前年度; (略) 控制和風險管理等方面的措施,內(nèi)部控制制 (略) 情況;包括“ * 重 * 大”、“財務(wù)收支”、“項目管理”等內(nèi)控;我局預(yù)算編制的合法性,執(zhí)行的規(guī)范性。審查預(yù)算收入的合法性、真實性, (略) 、?決算編報的真實性、完整性,是否真實地反映了預(yù)算撥款情況;上級補助經(jīng)費是否及時完整入賬,有無賬外設(shè)賬、隱瞞轉(zhuǎn)移資金的問題;我局重大交通項目、重大項目開支的管理情況;我局合 (略) 情況;應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、應(yīng)付等債權(quán)債務(wù)的管理情況,是否存在長期掛賬、潛虧掛賬的情況;是否存在其他對外資金拆借;是否經(jīng)過適當審批;預(yù)付賬款是否真實存在,是否按協(xié) (略) ;固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的管理情況;“ * 公經(jīng)費” (略) 情況; (略) 財務(wù)收支和管理的相關(guān)業(yè)務(wù);巡察組提出的相關(guān)經(jīng)費問題專項核查。
( * )采購要求:本項目不接受聯(lián)合體投標,不得分包、轉(zhuǎn)包;須在 * 日之前出具審計報告。
* 、報名要求
具有專業(yè)資質(zhì)的第 * 方服務(wù)機構(gòu)報名時準備《公司營業(yè)執(zhí)照》、法人(委托人)身份證復(fù)印件以及報價方案(標書),蓋公司鮮章后自即日起至 * 日 * : (略) 遞交或投遞到阿壩 (略) 指定郵箱。
* 、審計服務(wù)費最高限價:人民幣 * 2元。
* 、詢價評審及結(jié)果公布
?由采購單位采購評審小組統(tǒng) * 開展評審,根據(jù)評 (略) (略) 公示后確定供應(yīng)商。
* 、采購單位聯(lián)系方式
聯(lián)系人:羅永美,聯(lián)系電話: *** ;電子郵箱: * q.com。
?阿壩 (略)
? * 日
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